送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-04-08 17:11

你好,用以前年度损益调整 
借:应付职工薪酬 
贷:用以前年度损益调整

sunshine smile 追问

2020-04-08 17:50

还有未分配利润的那一笔呢,怎么做呢

venus老师 解答

2020-04-08 17:53

借:以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润

sunshine smile 追问

2020-04-08 17:56

好的,谢谢老师

venus老师 解答

2020-04-08 17:57

不用客气祝你生活愉快

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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