老师我们公司24年有一笔收入是高企收入,做账时做 问
可以反结转,到12月调整, 答
老师,年度所得税申报,去年开的发票今年用起来,要不 问
去年开的发票今年用起来,做为今年损益处理 答
做账是先做银行回单,还是先做发票 问
做账是先做银行回单 答
老师,减资前的注册资本是200万元,实缴了100万元,然 问
同学,你好 这80万 借:实收资本 贷:资本公积 答
请问公司税务和工商都已经注销了,医保和社保这些 问
您好,要的,要去注销的,我们这边注销社保,再注销税务和工商 答
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老师好,请问有个工人辞职了,走时就一次性付清了8月份的工资,一般的8月份的工资才做计提工资,那这个人的工资该怎么做分录?
答: 那你这个计提和发做一起就可以了
老师,公司先垫付工服款,然后从员工工资里扣,员工做满一年了再返还给员工?计提工资和支付工资时,怎么做分录
答: 你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 ,请问一下计提工资那一题是怎么做分录的?谢谢
答: 你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
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NNM 追问
2022-03-27 08:49
东老师 解答
2022-03-27 08:49
NNM 追问
2022-03-27 09:06
东老师 解答
2022-03-27 09:06
NNM 追问
2022-03-27 09:07
东老师 解答
2022-03-27 09:10
NNM 追问
2022-03-27 09:12
东老师 解答
2022-03-27 09:12