送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-08 20:30

同学,你好,借:管理费用-社保,其他应付款-员工社保,贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款

追问

2020-04-08 20:36

还要计提工资     完了发放工资的时候扣员工自付社保

小叶老师 解答

2020-04-08 20:37

借:费用,贷:应付职工薪酬,支付工资时,借应付职工薪酬,贷:银行存款  其他应付款-员工社保

追问

2020-04-08 20:38

老师,这么做对吗?

小叶老师 解答

2020-04-08 21:18

同学,你好,是的哈,没问题

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...