- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-08 20:30
同学,你好,借:管理费用-社保,其他应付款-员工社保,贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
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您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费/公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费/公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费/公积金
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金
其他应收款——个人社保费/公积金
贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
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你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
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不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
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你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
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从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
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