老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

4至6月的收入算少了,这次发现,原来做的分录是:借银行存款,贷主营业务收入,现在要修正是不是:借银行存款红字,贷主营业务收入红字。借银行存款正确数据,贷主营业务收入 ,应交税费-增值税
答: 你好,可以先冲销,然后做一笔正确分录
3月开了一张发票7940 收款7940 做账借银行存款 7940 贷 主营业务收入7940 4月开了一张红字发票-7940 退银行存款700 开了一张7240的蓝字发票 应该怎样写分录?
答: 贷银行存款 -7940 贷 主营业务收入-7940 之后做借银行 7240 贷主营业务收入 7240
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
3月开票7940 收银行款7940 做账借银行存款7940 贷主营业务收入 7940,4月开了一张红字发票-7940,退银行存款700,开了一张蓝字发票7240,4月怎样做账?
答: 你好, 开红票 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应增(销) 负数 贷:银行存款 700 贷:应付账款 差额 正数 开蓝票 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)

