3月开票7940 收银行款7940 做账借银行存款7940 贷主营业务收入 7940,4月开了一张红字发票-7940,退银行存款700,开了一张蓝字发票7240,4月怎样做账?
追逐风的自由
于2020-04-09 09:53 发布 872次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-09 10:28
你好,
开红票
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应增(销) 负数
贷:银行存款 700
贷:应付账款 差额 正数
开蓝票
借:应付账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
相关问题讨论
你好,可以先冲销,然后做一笔正确分录
2018-10-13 09:23:11
贷银行存款 -7940 贷 主营业务收入-7940 之后做借银行 7240 贷主营业务收入
7240
2020-04-08 15:33:25
你好,借主营业务收入 700 贷 银行存款700
2020-04-07 15:31:54
你好,
开红票
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应增(销) 负数
贷:银行存款 700
贷:应付账款 差额 正数
开蓝票
借:应付账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
2020-04-09 10:28:51
你好,是的,或者 借;主营业务收入 贷;其他应付款
做这个调整分录
2017-08-16 10:28:33
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