老师,我们公司有合作乙方委派人员在我公司办公,实质他不属于我公司员工,我公司不承担他的工资及社保,但是公司发放员工福利时会加上他,这样的话我账务处理能进职工薪酬福利费吗?
学堂用户_ph951157
于2020-04-09 14:35 发布 905次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 不是单位职工,不能应付职工薪酬这个科目 记在成本费用 贷银行存款
2020-04-09 14:35:49
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
你好,这样处理是可以的
2021-09-05 09:44:26
给您一个完整的分录,您看一下,哪里有疑问,我们再交流
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2019-06-17 09:41:49
您好。是的请问还有什么可以帮您
2021-12-19 18:38:13
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