老师,因医疗保险单位部分减半福利,上月多计提了医疗的社保费,上月分录:借:管理费用 其他应收款-个人部分 贷:应付职工薪酬(养老、失业、医疗),管理费用和应付职工薪酬-医疗 分别应减去649元,本月分录应该怎么调整?
玲琳
于2020-04-09 16:38 发布 832次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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