你好老师!在做汇算清缴时,汇算清缴关联报表,支付关联方25万劳务费,关联方是小规模纳税人,开具的是增值税普通发票,那么在《关联劳务报表》的第23行境内关联劳务支出的交易金额是填写25万(含税金额)还是填写24.27万(不含税金额)
时亚琴
于2020-04-09 17:30 发布 1506次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,普票填写含税金额
2020-04-09 17:47:35
小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2017-10-25 16:38:31
同学你好
这个就是开票总金额减去专票减去普票
2022-07-08 16:32:36
你好
要交增值税的!应交增值税=总价/1.03*3%
2018-07-22 11:33:00
房租在摊销时 是按照普票含税金额摊销
2023-03-07 09:05:57
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