老师好,我公司收到3个月房屋的租金,开票金额9000元。当月做账的时候,收入确定当月租金3000,预收租金6000。分录: 借:银行存款9000 贷:主营业务收入2857.15 应交税金-应交增值税142.85 预收账款6000 老师,是这样做吗?
粗心的月光
于2020-04-09 18:31 发布 1514次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-09 18:35
同学,你好,税金要全额体现
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你好!你们是一般纳税人还是小规模,小规模纳税人,只设置未交增值税,
2016-10-08 20:29:49
你好,免征的增值税是这样处理
2017-10-23 13:35:32
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,计入营业外收入科目
2017-11-09 14:56:50
您好,您2019年度其他还有开票的吗,负数发票的应该按原来的分录做负数
2019-03-20 12:18:30
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