送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-04-12 06:47

您好,当时您计提借方的科目如果是管理费用,那么现在做分录
借 银行存款
借方负数 管理费用
以此类推

玉洁 追问

2020-04-12 06:48

哦 好的,谢谢,老师

宸宸老师 解答

2020-04-12 08:45

不客气的,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,当时您计提借方的科目如果是管理费用,那么现在做分录 借 银行存款 借方负数 管理费用 以此类推
2020-04-12 06:47:50
你好,建议您去银行打印托收扣款回单,查阅回单上扣款明细项目,然后对应社保缴费明细去核算。
2020-06-09 06:51:10
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
2019-01-15 13:42:33
收到社保局的返还的部分社保,计入营业外收入
2020-03-30 21:24:18
你好,什么原因产生的退款?如果是疫情期间退回到原单位承担部分,冲减你们单位的计提费用就可以
2020-03-27 20:10:20
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