请问,4月社保银行回单金额为4000,但是社保局缴费明细金额为5000,差的1000元在单据汇总信息体现的是预缴冲抵,这个我应该怎么做分录?
幸福的璐
于2020-04-15 11:11 发布 1024次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-15 11:15
之前预缴的计入其他应收款了吗
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之前预缴的计入其他应收款了吗
2020-04-15 11:15:24

借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)
其他应收款---社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
2016-10-26 17:21:47

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-07-11 12:56:13

直接做收入处理
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
收款时
借:银行存款
贷:应收账款
2019-10-15 11:47:32

借管理费用-社保费 其他应收款-社保费 贷银行存款
2019-04-02 11:47:32
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