送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-15 11:13

您好
不需要填进项税额转出啊
填附表四 减免税明细表 主表23栏

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:14

老师,我这个去年填了的,他今年没有自动结转到期初余额这里来,我现在要抵扣的话怎么办啊?

bamboo老师 解答

2020-04-15 11:27

您去年是怎么填写的 可以截图看看吗

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:30

老师,我去年填的给别的老师看了的,是对的,我去年填了,没有抵扣,期末余额是760,但是今年期初余额怎么没有这个760?

bamboo老师 解答

2020-04-15 11:32

正常应该是系统自动带入期初
那您只好在本期发生额里面再填写了

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:35

好的,麻烦老师了,感谢

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:38

老师,解决了,税务说是系统有问题,让我晚上再看看,谢谢老师了

bamboo老师 解答

2020-04-15 13:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

上传图片  
相关问题讨论
您好 不需要填进项税额转出啊 填附表四 减免税明细表 主表23栏
2020-04-15 11:13:12
为什么要进项转出 主表应纳税减征额@♡人间四月天
2017-12-14 15:49:50
你好,认证了就按票面税额抵扣 如果是转出 借;管理费用 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-08-10 16:42:33
你好 你应交增值税就是销项税-进项税+进项税转出-留抵进项税 可以的
2019-05-15 16:33:59
您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...