请问下老师 付场地租金 金额200万 已经支付并收到对方开具的发票 如何做账 摊销又如何写分录
小宝。
于2020-04-15 11:15 发布 454次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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计入长期待摊费用就可以了,然后摊销
2020-04-15 11:35:01
你好,要不要发票都是
借;库存现金等科目 贷;主营营业收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税
2016-08-06 09:58:23
您好!借:现金贷:其他业务收入 应交税费应交增值税等
借:应交税费应交增值税等 贷:现金等。
2016-12-01 11:20:56
预付做借其他应付款,贷银行,按月做费用借管理费用 贷预付账款,你收到发票做借预付账款 房租贷其他应付款
2019-06-22 09:32:26
如果只是开了一个月的,属于当月的借应收账款贷主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款。
2021-11-01 16:20:24
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