我想问下,应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么用啊 采购时:借 进项税额 销售时:贷 销项税额 缴纳时:借 未交增值税 计提时:借 转出未交增值税 贷 未交增值税 我现在是这么做的,但是没有抵扣的科目一直在累计增加,要怎么转才对啊
安详的小蝴蝶
于2020-04-15 15:17 发布 1465次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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你好!没有规定要结转进项税
只要转差额就好了。
2020-10-29 16:45:40
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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