老师你好,我这边是事业单位,我们有上级划拨下来的工作任务,年初会有整年的费用文件,每月经过考核得出分数再给当月的费用,期间有因为考核而扣款,到年底的时候因为计算的问题,而导致结算价与我们自己计算出来的结果相差30元,这个30元,该如何写分录来冲啊?
谭颖
于2020-04-16 15:42 发布 818次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你这个是属于扣款,你多记费用导致,
借,应付款项30
贷,累计盈余
2020-04-16 16:03:29
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那你直接把你本年盈余转到累计盈余。然后计提专用基金就可以啦。
2022-01-04 22:00:44
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借:事业收入
上级补助收入
贷:事业结余
结转本月非财政、非专项资金支出,
借:事业结余
贷:事业支出——其他资金支出
其他支出
对附属单位补助支出
2017-01-12 13:32:29
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借:事业结余
经营结余
贷:结余分配
将未分配结余转入“事业基金—一般基金”
借:结余分配
贷:事业基金—一般基金
2020-02-06 16:26:09
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(1)将经营结余和事业结余转入“结余分配”:
借:事业结余
经营结余
贷:结余分配
(2)计算应交纳的所得税:
借:结余分配—应交所得税
贷:应交税金
(3)计算应提取的专用基金:
借:结余分配—提取专用基金
贷:专用基金
(4)将未分配结余转入“事业基金—一般基金”:
借:结余分配
贷:事业基金—一般基金
2017-04-13 16:27:00
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