- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-19 10:07
我设刘为预收帐款科目,但是产品卖出,按合同10%三个月后付款,我如何做分录?不能再设刘为应收账款了吧?
我已经设他为预收帐款了,因为我预收了他的定金
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您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收完的,挂在应收账款上,
2016-05-19 09:58:58

您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。
2018-08-15 23:15:36

借银行贷预收账款
借预收账款贷主营业务收入应交税费
可以不用
2020-07-30 23:27:39

您好!
有的财务软件可以直接关联合同,凭证直接关联合同。
可以设置明细项目哪个合同,什么款项,再就是摘要里写清楚写。或者单独做个回款台账的表格
2022-11-27 17:32:16

你好,你所指的剩下金额是没有开具发票部分(合同总金额—已经开具发票金额)?
2019-07-13 15:47:11
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2016-05-19 09:58
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2016-05-19 20:50