本业务已实际发生!!!请懂的老师帮忙回答一下!旅客运输服务进项税在1月份已经抵扣了,在2月份又重复进行抵扣,在3月份增值税纳税申报的时候如何填写?会计分录如何调整?
牛牛妞妞
于2020-04-18 16:41 发布 519次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,填写附表二进项税额转出栏次,把2月份分录进行冲红
2020-04-18 17:08:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不是,需要填写,本期认证本期申报抵扣2栏才可以,不是辅导期不能填写待抵扣,
2020-03-03 09:44:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
旅客运输抵扣的进项填8B和10行
2019-06-12 10:36:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你可以作废2月份的申报,并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
2019-03-07 15:38:27
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
变通的处理方法:1.找专管员(不知道你们那里还有没有)处理,他们可以让你在申报期补申报一次,缴了的税已经入库当月是拿不回来了,可以把收入加大,也就是加一笔“未开票收入”,金额就是已经认证了但是没有抵扣的增值税的金额,进项那张表把第一次申报时没有抵扣的发票的金额和税额填上。2.就是通过税务的网络后台给你处理,让你重新申报。
2014-09-14 21:48:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息