老师请教一下,前会计把预付的45万做到了预付科目,每月摊销,摊销四年。我可以把这45万转到应付账款继续摊销吗?会不会有什么影响呢?(我不喜欢用预付账款科目)
阳光依然
于2020-04-19 16:16 发布 734次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-19 16:18
你好,可以,不会有影响。
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你好,可以,不会有影响。
2020-04-19 16:18:38
同学你好
你用利润分配未分配利润调整平衡
2021-07-06 17:16:29
您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2020-02-28 11:29:53
可以这样做分录。收到发票未付款先确认负债计入 “应付账款”,因费用要一年内分月摊销,用 “预付账款” 过渡合理,借方体现未来摊销费用,贷方记录当下负债。也可以用 “长期待摊费用” 或 “待摊费用” 代替 “预付账款”,之后按计划摊销,支付款项时再冲减 “应付账款”。
2024-12-09 09:46:03
你好,同学
用应付账款科目借方
2022-02-18 09:39:48
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