- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-12-09 09:46
可以这样做分录。收到发票未付款先确认负债计入 “应付账款”,因费用要一年内分月摊销,用 “预付账款” 过渡合理,借方体现未来摊销费用,贷方记录当下负债。也可以用 “长期待摊费用” 或 “待摊费用” 代替 “预付账款”,之后按计划摊销,支付款项时再冲减 “应付账款”。
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同学你好
就是你下面这个公式的
2021-02-20 09:26:48
您就,您具体生什么情况
2019-03-30 16:48:59
您好,因为前期付款时,记入了预付账款,来了发票,全部摊销,直接冲预付账款了。
2017-04-16 17:30:33
你好,写摊销xx年月份房租
2020-05-07 14:12:12
你好,一年内待摊的支出应当通过长期待摊费用科目核算,而不是通过预付账款的
2019-11-28 12:01:44
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