- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

错的分录原分录红冲就可以了哦
2020-04-20 11:11:50

你好,将税额部分从预付账款中调出来
借,应交税费一应增进
贷,预付账款
然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用
每月摊销时
借,管理费用等
贷,预付账款
2020-07-21 14:51:33

你好!
是的。
2019-11-06 14:44:59

这个需要逐一进行核对银行存款的明细账,找到具体的差异原因,进行调账处理,就是说收到货款就是做应收账款,收到的利息收入就是做财务费用。根据实际的业务进行调账,调到银行存款的余额相符
2019-03-01 14:53:59

就是需要核对前期的银行存款的差异原因,找到差异原因后再进行调账,根据实际的情况进行调账处理。
2019-03-01 14:56:19
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