老师 我在做研发费用,去年8月计提了房租,9月做了其他应付款, 8月借:管理费用-房租 贷:其他应付款 9月借:其他应付款 贷:银行存款 那我现在要加一笔研发费用的房租 是在8月加吗 借:管理费用-研发费 贷银行存款
🌈
于2020-04-20 17:46 发布 1133次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-20 18:01
借研发支出借管理费用负数。
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借研发支出借管理费用负数。
2020-04-20 18:01:59
你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗
2023-02-23 17:17:45
同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
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