送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-21 10:32

需要结转成本的,下个月发票到了,红冲你的入库和成本。

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相关问题讨论
需要结转成本的,下个月发票到了,红冲你的入库和成本。
2020-04-21 10:32:48
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
2021-05-23 11:03:20
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
2020-03-20 11:32:14
第一问,属于少结转成本200元,应该补结转成本200元 第二问,属于多结转成本100元,应该冲回多结转成本100元
2017-07-18 13:10:32
您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。
2018-04-11 23:10:17
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