(1)3月份暂估入库不含税是3500元发票开出去了,已经按3500结存成本,7月份收到发票不含税是3700元,冲红后差额200元怎么处理? (2)如果暂估入库价是不含税800元,当月已经结转成本,过了几个月收到的发票金额不含税是700元,差额100元又怎么处理?
唯
于2017-07-18 13:08 发布 968次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

借应付账款贷库存商品,
借库存商品借主营业务成本负数。
2021-05-23 11:03:20

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
2020-03-20 11:32:14

第一问,属于少结转成本200元,应该补结转成本200元
第二问,属于多结转成本100元,应该冲回多结转成本100元
2017-07-18 13:10:32

您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。
2018-04-11 23:10:17

您好!红字冲减之前暂估的凭证,然后做正确的金额的
2017-06-16 14:19:27
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