这道题里给的后面一个使用年限不考虑吗?不是要按 问
您好,不是的,可以长于税法,不能短于,因为越长,月折旧越小,利润扣减越少,这是税法允许的 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售,现 问
你好其实这个是计入生产性生物资产。 答
老师,请问下 销售给客户的样品先收款的分录,后续 问
借:银行存款 贷:预收账款 答

暂估入库已结转成本,暂估与发票金额不一致,如何冲销已结转的成本
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
老师好,之前暂估入库一批产品,但是发票来的很慢,发票来时产品已经全部出售并且结转成本,但是收到的发票金额和暂估的出入很大,怎么处理
答: 你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我17年12月份购入的材料22万,没有收到发票,已暂估并结转成本,在18年2月收到对方开的发票,但是发票金额是31万,其中9万是今年发生的,这种怎么处理啊。
答: 您好,直接把去年的暂估22万元全额红冲处理,再按发票金额做分录就行了。


帆 追问
2019-07-04 14:40
朴老师 解答
2019-07-04 15:05