老师好!去年11月份有一笔住宿费我已经做了现金支出,去年结账余额已结转今年,现在发现老板在今年1月又用银行存款报销了这笔费用,我改咋处理?
白杨
于2020-04-21 13:35 发布 746次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-04-21 13:36
您好,11月做现金支出,您的附件是什么?现在老板报销又是用了什么作为附件呢?
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现在银行有回单,去年因现金有余额就直接支了,有住宿发票,我们是代理记账,老板拿票来就做
2020-04-21 13:39:28
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上交50元的话,借其它应收款 10000
贷:银行存款 10000
借:费用-采购物品 9500
费用-路费 300
费用-住宿费 150元
贷:其它应收款 9950
借:现金 50元
贷:其它应收款 50元
2020-07-27 10:18:29
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是有这个科目的,就是实际金额是零,从来没有用库存现金账务处理过,那如果要使用的话,是不是还需要做提现的会计分录?
2021-06-03 10:36:18
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您好,开票的话就要确认收入可以记入应收账款,住宿费三万你开发票了吗?
2022-06-15 15:15:22
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借管理费用福利费
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
2021-05-04 11:25:39
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