送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-07-09 21:56

应该是:
借:其他应收款
    贷:银行存款
赵俊莲把款项取现是个人行为,对公司来说库存现金并没增加。
发工资或过路费、餐票、住宿费票报销时,
借:管理费用
    贷:其他应收款

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应该是: 借:其他应收款 贷:银行存款 赵俊莲把款项取现是个人行为,对公司来说库存现金并没增加。 发工资或过路费、餐票、住宿费票报销时, 借:管理费用 贷:其他应收款
2020-07-09 21:56:25
你好   那你实际 是用现金支付的。 就得去添加 库存现金 一级科目才行的。这样才能去做账的  
2021-06-03 10:20:59
您好 应付职工薪酬-工资 2025.96 是报销的时候支付了工资么?
2020-08-14 11:39:49
您好,11月做现金支出,您的附件是什么?现在老板报销又是用了什么作为附件呢?
2020-04-21 13:36:06
借 其他应收款 贷银行存款 ,回来报销,
2020-02-20 15:09:02
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