
老师你好,在准备结19年的账时,查看了相关科目余额发现应付账款中一些供应商挂着借方金额,这都是前几年发生的票是没办法再开了,总的加起来接近10万元,如果要销这些账应该怎么处理呢
答: 你好,同学。 你现在要查清什么原因这样挂着,再针对 调账。而不是这样随意 调整。
老师,你好!我现在上班的公司,应付账款科目下面的供应商账有点乱,有的都牵扯到好几年前的往来,对于科目余额在借方和在贷方的我要分别怎么处理呀?我们不涉及预收放在应付里。
答: 你好这样的情况你只有挨着和客户出具往来对账函 一一核对往来客户账了 然后在调整账务 如果有问题的情况下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
案例:供应商A公司,订单号WE2018110201 总订单金额13970.34(含税价)系统在2018.11.25 暂估入库 借:原材料 12039.58 贷:2202.03应付账款/暂估应付 12039.58现在2019.03月将A公司的赔偿金抵扣这笔暂估应付款12039.58。想请问下老师,我在系统如何处理这笔科目余额表挂着这笔12039.58的款冲平?
答: 你好,同学。 赔偿金额计入你的营业外收入,冲减这应付处理。


MidnightSunlight 追问
2020-04-22 09:45
陈诗晗老师 解答
2020-04-22 09:46