我公司为了节省费用,租了别的公司一间房做办公室,然后各种资料也都办下来了,但是发现他们也是租的房子,合同里写的是不能转租,但是我们每个月都付给他们租金,因为每个月的租金很少,所以都是现金支付的,但是一直不知道怎么做账务处理,那像这种情况应该怎么做账务处理啊?
💝花儿朵朵
于2020-04-22 09:38 发布 750次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
这种情况对方可能提供不了租金发票给你们 你们只能计入费用然后所得税调增
2020-04-22 09:40:08
入账时候: 借:固定资产 (设备款的现值,按贷款利率折现)
未确认融资费用 (倒挤)
贷:长期应付款 (扣除首付,后期应付的款项)
银行存款 (首付)
以后期间:
借:财务费用
贷:为确认融资费用
借:银行存款
贷:长期应付款
2019-06-18 19:02:02
借:长期待摊费用
贷:银行存款等
按月进行分摊
2018-07-31 14:43:49
你好,送客户的计入管理费用—招待费,送员工计入管理费用—福利费。
2019-09-20 16:46:18
你好!红字冲回差额就可以
2016-10-18 10:52:12
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