全年税负率1%左右,2025年1月税负率0.6%,2月税负率0 问
3月按0.8%或1%,都是可以的 答
找郭老师,有问题要问? 问
同学你好 是什么问题呢 答
你好,老师,请问无形资产摊销的会计分录怎么做的呀? 问
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
已经收到客户确认单,但是未收到客户打款,也未给客 问
你好,你的意思是说你已经发出来货给对方,是吗? 答

老师请问一下,1月份有留抵的进项目我签名了的没抵扣完,申报的时候我只填了当期的进销,留抵的销项在申报表上我没有体现,现在报现显没签名。面在要怎么处理才能抵扣上次的留抵
答: 你好,上次你填写错误了呢,应该全部填上的
老师好,企业上个月没有销项,有进项且勾选了,但是忘了填入申报表,那这部分进项还可以抵扣吗
答: 原则是不能抵扣了,你问下税局看可以更正之前申报不你认证一定要填写进去才算留底
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师早上好,我七月份认证了一张可抵额300元的专票,到七月前可抵扣额8000元,七月份报六月的税时销项税是7000,在申报期把七月认证的300元填入申报表中,出现锁盘。税务专员说不清楚,我的理可能是因为七月认证的票不能抵扣六月的税,但是七月前有8000元的进项未抵扣,应该不会影响,是不是以后在抵扣时最好当月认证后当月申报,不要在申报期认证?
答: 你好,找一下你们金税盘的客服在后台给你解一下就可以了


锲而不舍 追问
2020-04-22 11:06
王晶老师 解答
2020-04-22 11:07