送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-22 11:40

你好,去年的分录是什么

一粒沙 追问

2020-04-22 11:45

收到款,做的
借:银行存款
贷:预收账款。
开发票,没有做
借:预收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

庄老师 解答

2020-04-22 12:49

你好,现在可以补做
借:预收账款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
你好,去年的分录是什么
2020-04-22 11:40:13
你好,开发票的时候,借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额。
2021-12-14 10:37:33
你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。 收到了钱,借银行存款贷预收账款。
2021-07-22 10:03:35
你好,需要转为无票收入核算 借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2020-07-14 15:08:43
你好,比如收款1000,但是消费可能是100 200或者其他,消费多少,就确认多少收入,怎么会就冲平了呢 如果预存的消费完,预收也就冲平了
2016-09-12 16:07:26
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