老师您好,如果跨年的工资多计提多发放了,今年冲减的话分录是否正确: 更正时:借:应付职工薪酬 贷:年度损益调整, 冲回多发放:借:库存现金,贷:应付职工薪酬,汇算清缴的时候薪酬调整表再做纳税调整, 这样是正确的吗 ?
陆
于2020-04-22 15:10 发布 2695次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
如果你18年的工资在所得税汇算清缴前全部发放,税收金额与账载金额一致
2019-05-28 16:15:59
您好,首先做分录,借,管理费用,负数, 贷,应付职工薪酬,负数,再做,借,应付职工薪酬,贷,库存现金。
2018-08-08 22:36:48
是的,工资的就填工资明细,福利,社保填入福利费,保险支出栏次
2016-03-25 10:06:41
你要是都计提话,那就按这个应付职工薪酬科目明细
2020-05-12 10:22:40
可以这么做,可以按你说这么处理
2020-04-22 15:13:05
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