送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-23 16:30

借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个金额是六分。

Tang 追问

2020-04-23 16:31

是本年发生的。

Tang 追问

2020-04-23 16:31

三月暂估成本入账了,四月发票回来了。差了六分

郭老师 解答

2020-04-23 16:32

之前的分录不变,金额是负数。

Tang 追问

2020-04-23 16:33

好的

郭老师 解答

2020-04-23 16:37

不用客气的。

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相关问题讨论
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2020-03-16 22:30:33
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个金额是六分。
2020-04-23 16:30:32
汇算清缴前发票还没到的 汇算申报时候做纳税调增处理即可
2018-04-13 10:01:01
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2019-12-11 11:59:47
你好,是剩余部分不需要支付了吗?
2019-05-14 10:38:28
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