送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-24 14:02

你好,向其他单位借款,通过其他应付款科目核算的

心若 追问

2020-04-24 14:03

我也觉得应该是这样。你自己主营业务往来用欠款用应付账款比较合适对吧

邹老师 解答

2020-04-24 14:05

你好,是的,主营业务的款项没有支付,就通过应付账款科目核算的

心若 追问

2020-04-24 14:07

我们有个会计这样做的,他先弄了个应收账款贷方,我说弄个其他应付款贷方比较合适。他就转过来说弄应付账款

邹老师 解答

2020-04-24 14:08

你好
向其他合作社借款30万,这个应当通过其他应付款科目核算才是的

心若 追问

2020-04-24 14:09

对啊,我也觉得应该是其他应付款才对

邹老师 解答

2020-04-24 14:17

你好,针对上面的问题还有什么疑问吗?

心若 追问

2020-04-24 14:23

没有了,谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-24 14:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。
2017-06-01 19:14:16
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