送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-25 10:32

你好同学
借:管理费用  贷:其它应付款-社保(单位承担)
借:应付职工薪酬  贷:其它应付款-社保(个人部分)

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相关问题讨论
你好!你是因为什么原因要负数?冲减之前多计提的吗?
2020-05-07 18:07:03
你好,借:银行存款 贷:其他应付款——个人(社保)
2020-01-09 15:54:17
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目 借;应付职工薪酬——单位社保,其他应收款(个人负担部分),贷;其他应收款
2019-05-24 08:24:09
你好,计提 借 应付职工薪酬-工资 (全额扣除金额)贷 其他应收款-社保(全额扣除金额) 缴纳社保时 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(全额扣除金额)贷 银行存款
2019-03-18 10:05:39
1、缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 3、发放工资时 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 现金/银行存款 实发数
2019-01-04 15:02:32
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