新接手一家账,以前会计工资少计提了,导致应付职工薪酬余额在借方,我要做借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬,对吗?可是我账套里没有以前年度损益调整科目,我该怎么调账?
水云间
于2020-04-25 18:41 发布 1533次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-25 18:42
用利润分配代替以前年度损益调整。
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同学你好
多计提的你要冲减应该是
借应付职工薪酬
贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57
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借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,
2020-04-28 14:29:21
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直接做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2019-12-03 09:31:50
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你好,借方应当是利润分配——未分配利润才是的
2019-06-04 08:35:17
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你好 你说怎么处理 是实际什么情况
2020-05-19 12:34:16
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水云间 追问
2020-04-25 19:56
郭老师 解答
2020-04-25 19:58