请教被查到18年4月有张票1300为虚开,当时入营业费用,进项认证,现调整,一个进项转出,营业费用这怎么调,不补增值税,不补所得税,这帐上分录怎么做
笑笑
于2020-04-27 06:37 发布 732次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-27 06:39
借其他应付款,贷进项税额转出,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
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借其他应付款,贷进项税额转出,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2020-04-27 06:39:39
你好,是的
2017-06-01 16:30:58
您好,这个是需要的,需要
2022-08-07 15:20:49
虚开了的进项税额,如果有留抵,可留抵,不足部分再补缴;补缴企业所得税以虚开的发票的金额做收入,如果有亏损先弥补亏损,没亏损按照使用税率计算所得说。
2021-09-11 23:04:47
你好!
不需要交增值税
需要交纳所得税的
2020-04-25 18:22:03
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