老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
由于多记了一笔费用,导致当月亏损,如果没有这笔错误分录是盈利的,应该预交所得税。那么下个月把这笔分录冲掉。是否有涉嫌逃税呢?怎么补救?
答: 你好 最好是发现的当期就处理 申报有误的去大厅更正申报
请问前三个季度盈利已预缴所得税,四季度亏损,是否要做会计分录:借:应交税费-所得税,贷:所得税费用
答: 你好,看总的情况,要是需要退税就这么做
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年初预缴了企业所得税,账上也预提了。借:所得税 10贷:应交税费-企业所得税 10现在年末了发现亏损,请问需要做冲预提的分录吗?借:所得税 -10贷:应交税费-企业所得税 -10
答: 你好,不需要冲销,根据汇算清缴情况,如果是退税,再做相应分录的