送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-30 10:35

借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

敬净静 追问

2020-04-30 10:37

好的谢谢老师

敬净静 追问

2020-04-30 10:38

还有个问题,作废的发票1-3联保存起来,不用做账吧?

玲老师 解答

2020-04-30 10:49

对 ,。,作废的发票1-3联保存起来,不用做账

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-30 10:35:35
学员你好,可以先按收到金额挂张 借;其他应收款 借;管理费用负数
2022-01-06 22:19:18
不对的,计提只能是公司负担的部分 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--公积金 计提工资时 借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬 实际发放时 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-住房公积金、银行存款 应交税费--应交个人所得税 实际缴纳公积金时 借: 应付职工薪酬--公积金 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款
2019-04-01 15:23:22
管理费用贷应付账款,这样做对吗?这样可以的
2018-12-12 20:31:18
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-07-09 13:14:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...