老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师,对公付款用的付款单确认的是借应付账款贷银行存款,如果下个月票来了,我要冲应付账款,就是借管理费用贷应付账款,这样做对吗?不用写报销单了吧?
答: 管理费用贷应付账款,这样做对吗?这样可以的
收到发票就付款了,直接写借管理费用 贷银行存款 还是先挂账借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
答: 你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问一下19年我做错了一笔分录,没有收到票,我做了借:管理费用 贷银行存款,这个可以今年调整吗?改成借:管理费用负数,贷银行存款负数,然后再借:应付账款贷银行存款呢
答: 你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。


咸鱼 追问
2018-12-12 23:02
吴少琴老师 解答
2018-12-13 11:22