送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-30 11:35

你好   你需要先做 借借:其他应付款—某某
贷:银行存款  然后补计提费用  借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保    借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某

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相关问题讨论
被挂靠单位,挂靠的项目按照自己的项目核算,扣掉管理费和税金的余下的款项,都需要用工程上的工程材料发票和劳务发票,其他发票进行冲抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是冲其他应付款和管理费用 借:其他应付款 管理费用 贷:银行存款
2019-06-03 09:32:09
其他应付款,正确的应该计入其他应付款-管理费押金,但是我入错了:其他应付款-租凭押金,该如何调整呢?
2019-04-17 15:04:06
发票是保险公司全部开给我们公司的,老师,我只想知道这么做分录对吗
2017-05-18 15:16:25
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
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