国家的政策,社保退回企业,如何做分录?比如:每月计提1000,收回退社保100。计提时:借管理费用 1000 贷 应付职工薪酬1000。支付时借 应付应付职工薪酬1000 贷银存1000.收退社保款:借银存100 贷应付职工薪酬100?下次小提100的社保,这样可以不?
浩然
于2020-04-30 12:26 发布 955次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-30 12:27
可以,可以,可以,可以
相关问题讨论

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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浩然 追问
2020-04-30 12:28
maize老师 解答
2020-04-30 12:34