@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的 具体的什么问题的 答
股东:实收资本从分红利润里扣出来,这个要怎么做分 问
那我刚建账,如果启用账套前将实收 资本从利润中扣出来了,那我实收资本就按约定的金额做,然后期初利润那里只要挂一个实收-盈利利润=剩余的利润就行了,剩余利润就直接挂一个应付利润吧 答
老师好,公司有一辆试驾车已入固定资产,现出售开了 问
老师,那固定资产清理差额还是转入营业外收支吗? 答
公司增加了经营范围,已领取新的营业执照,税务上要 问
在电子税务局哪里操作? 答
老师,你好。请问公司新建立财套,是从公司成立日开 问
你好,从10月份开始的。 答

老师,你好,我们是购货方,销售方开了销售折让的负数发票,这个月报税上做了进项转出,请问会计分录怎么做?
答: 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
我单位2019年入帐了一笔715的进项发票,这张发票当月做了进项转出,2020年发现这张发票开具金额有误,于2020年退回给对方重新开正确的发票,对方给我方开具2019年那张入帐发票对应的负数发票,重新开具了正确金额585元发票,我方收到负数发票和正确的正数发票后怎么入账呢,请哪位老师解答一下,帮忙写一下会计分录,谢谢
答: 你好,负数发票和正确的正数发票一起做记账凭证 差额的账务处理 借:应付账款 贷:库存商品 应交增值税-进项税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月的进项发票已认证,本月销方突然说开错了,我们本月给开的负数发票,并且也收到了销方正确的进项发票,请问这个怎么做账呢?怎么做会计分录?
答: 负数发票冲减之前的账务处理,然后按正确的发票入账


素言 追问
2020-05-02 22:24
黎老师 解答
2020-05-02 22:31