- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-01-08 14:02:26
那你只能挂往来,年底调增就可以了
2020-05-04 09:01:33
一般不能抵扣,因为相关服务并未提供。如果入账借库存 进项 贷应付 应付以后可以冲减
2019-06-09 09:55:01
借;预付账款 2565.36
借;库存商品 47434.64/1.13
借;应交税费-应交增值税-进项税额 47434.64/1.13*13%
贷;银行存款 50000
2019-12-30 17:08:21
先暂估,取票后,再冲销,再做有票分录
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2020-04-13 10:03:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息