老师,我们收到120万的工程款,然后从工程款中支付还借款本金(由老板个人从别的公司的借款),还从工程款中支付扣回老板个人部分的社保(老板的工资一直没发过了,但有给他交社保,现在挂在借方其他应付款),这两笔该怎么做账?如果我这样做对吗 第一笔借主营业务成本,贷银行存款,第二笔借主营业务成本,贷其他应付款
凯悦
于2020-05-06 16:29 发布 984次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
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你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36
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你好,是员工支付购买的货物嘛
2021-04-28 10:41:44
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工资也可以计提到成本中去。还有原材料
2020-03-10 11:56:51
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坏账
借资产减值损失
贷应收账款
已经付的款不涉及调整
2019-10-17 12:16:50
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