送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-08 10:44

12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:08

19年12月开的票,后面给我们,我们这边已经认证抵扣了,4月又开了负数发票过来,老师第一笔分录我知道,第二笔和三笔好像没理解,对方公司开的是负数票过来的

郭老师 解答

2020-05-08 13:11

开了负数发票,你需要红冲吧。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:16

对,第一笔分录我理解,后面的分录怎么做

郭老师 解答

2020-05-08 13:19

红冲的分录怎么做?

郭老师 解答

2020-05-08 13:19

你是不是应该之前做相反分录就可以。
只不过是进项税改成进项转出。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:25

那就是两笔分录了,1借库存商品,进项贷应付账款
红冲2.借库存商品负数,进项转出,贷应付账款负数

郭老师 解答

2020-05-08 13:26

进项转出也是负数。

瞳色。 追问

2020-05-09 09:33

谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-09 09:34

不用客气的,

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12月份借库存商品进项贷应付账款 作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出, 开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07
你好,应当是当月做负数发票分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
2019-05-29 14:47:21
你好,做原来会计分录的红字分录,收入和成本用以前年度损益替代
2019-04-02 11:02:41
您好!你这个是冲减购进产品的成本 借应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-12-26 11:40:33
你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-28 09:52:43
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