公司充值加油卡,都是在加油站预充,然后实际消费后 问
同学,你好 嗯,是可以的 答
老师,残保金是按照我们个人所得税扣缴端申报人数 问
那个是低于30人就不需要交,只是申报 答
给美团充值的钱 以后会用来给员工点餐的 那这 问
可指定 支付给员工的现金 答
老师,我公司采购13%的设备,但是与对方公司签订合同 问
您好,设备是固定资产,服务中用到这个固定交税 ,对应的成本是 设备折旧,您说的增值税不用匹配,收到进项发票就能抵扣当期的销项税 答
老师,现在都用金蝶用友等软件做账,后续留档是需要 问
是的,需要打印记账凭证出来存档 答
想请教老师,公司A停产已久,但仍有六位在职职工,社保关系也都在但没有发工资。同时这六位职工在另外一家公司B公司上班领工资,每个月为这些职工缴纳社保的费用是由B公司转款给A公司的。我刚接手A公司的财务管理,发现之前B公司给A转款时,A公司记为:借 银行存款 贷 其他应收款缴纳社保时记为:借 管理费用 贷 银行存款。我个人理解应该为借 银行存款贷 其他应付款借 其他应付款贷 银行存款但又觉得A公司记入管理费用好像也说得通。因为之前一直这样记,A公司的其他应收款已经为负数了,不知道我的理解对不对,如果是对的话可以将之前的其他应收款调整为其他应付款,管理费用也调整为其他应付款吗?谢谢老师
答: 您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
老师,请问下有公司的法人每个月都在公司买社保,但是每月申报的工资都是0元,支付社保的时候借管理费用和其他应收款,贷银行账款,发工资的时候就是计提的金额和实际银行支付工资的金额是一样的,这样社保中的其他应付款就一直挂着,这个改怎么处理好?
答: 你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我想问一下2月份社保因申报了但是3月份才缴款,那我的分录借:管理费用-社保,其他应收款-员工承担部分社保 贷:其他应付款---2月份社保待支付这样可以吗?
答: 你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
秋意涵 追问
2020-05-08 11:57
玲老师 解答
2020-05-08 11:59
秋意涵 追问
2020-05-08 12:02
玲老师 解答
2020-05-08 12:18
秋意涵 追问
2020-05-08 14:58
玲老师 解答
2020-05-08 15:06
秋意涵 追问
2020-05-08 21:26
玲老师 解答
2020-05-08 21:31
秋意涵 追问
2020-05-08 21:39
玲老师 解答
2020-05-08 21:44
秋意涵 追问
2020-05-09 08:05
玲老师 解答
2020-05-09 08:23