- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 计入其他应付款
2020-05-08 14:33:22
你好 挂其他应付款科目核算。
2020-03-13 16:54:56
你好 ; 你是不是分录做反了。 你销售自己的包材 去抵减你的应付账款。 应该做 :借 应付账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。 借其他业务成本 贷 发出 包材
2021-12-06 17:58:09
同学你好
这个直接做分录调整其他应付款就行了
借以前年度损益调整
贷其他应付款
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
2020-10-16 11:40:47
借;应收账款 1012 贷;主营业务收入 1000 银行存款 12
2015-12-11 10:42:34
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