老师,请问,19年暂估了一笔费用,分录是借:管理费用 贷:应付账款-暂估。但是,20年发票来不了了,年报调增,这个要怎么做分录呢?
远航
于2020-05-10 14:10 发布 1086次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-10 14:11
你好,不需要另外做分录,你汇算清缴那调增就行了
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借管理费用负数贷应付账款负数,红冲之前做的
你们几月份到几月份的房租
2019-12-04 12:55:53
你好,不需要另外做分录,你汇算清缴那调增就行了
2020-05-10 14:11:17
上述分录冲销时,建议用负数冲红,再按正确的金额做,这个账看着清晰,分录是正确的
2017-08-12 09:49:42
你好,借 应付账款 贷 管理费用
2020-03-11 09:51:47
借管理费用,贷:银行存款
2019-09-26 11:08:32
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2020-05-10 14:12