19年12月末做了一笔暂估,分录是借:管理费用 贷:应付账款。 2020年收到发票之后是应该先红冲内笔暂估之后在把发票正常做到账里还是不冲回,直接做发票这笔账,具体的能给写一下么
包容的老虎
于2020-05-06 14:17 发布 894次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-05-06 14:19
这个发票 时间是20年的话 是要先冲回的 不过 冲的是19年的账哦
相关问题讨论
这个发票 时间是20年的话 是要先冲回的 不过 冲的是19年的账哦
2020-05-06 14:19:04
你好,冲销暂估
借;应付账款 暂估款,贷;管理费用
然后根据发票
借;管理费用,贷;银行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
你好,可以这样做账务处理
2017-08-16 21:41:02
你好 你到时收到发票付款 做 借:应付账款,进项, 贷:现金 就行
2019-08-08 13:40:51
上述分录冲销时,建议用负数冲红,再按正确的金额做,这个账看着清晰,分录是正确的
2017-08-12 09:49:42
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包容的老虎 追问
2020-05-06 14:22
许老师 解答
2020-05-06 14:25