送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-27 16:48

已经挂了很久了,到时税局稽查我都不知道怎么说?

Cinderella 追问

2016-05-27 16:54

好的,我明白了,谢谢老师

邹老师 解答

2016-05-27 16:47

你好,只能是挂在那里,等有发票来了,再冲销暂估

邹老师 解答

2016-05-27 16:50

那没有发票,也没办法冲销啊

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相关问题讨论
你好,只能是挂在那里,等有发票来了,再冲销暂估
2016-05-27 16:47:54
你好;  你们分公司实际帐实 都是没有库存数量的吗?    1.     有收入对应必须要有成本的; 除非你做账做的不对  2;          暂估是应付账款 ; 那你之前怎么做的暂估 ;我看看分录   
2022-05-12 14:20:15
你好 1. 有收入 对应要有成本的; 因为要配比的; 你去看看成本是不是忘记做了, 补做进去 2. 你之前暂估 怎么做分录的 ; 如果没有发票回来 ; 去做成本费用冲应付账款; 处理。 汇算调整
2022-05-12 14:24:32
公司的预付账款不多,收到预付账款时,借:银行存款 贷:应付账款-某工公 收到商品时,借:库存商品 贷:? 结转成本时,借:生产成本 贷:库存商品 老师,您好! 请问?号那里选那个科目,请问怎么样才能借记应付账款,把这个科目做平? 老师,请问我哪里出错了,请帮忙给出正确的分录,非常感谢 !
2017-01-08 17:02:47
你好,现在进货,借库存商品,贷应付账款对
2020-05-28 16:06:14
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