老师,您好!请问一下,用法人的旧机械价值25万去以旧换新了一台价值160万新机械,抵扣了25万,我司公户支付机械公司了135万,对方开票了160万,差额的25万怎么做账务处理呢?
李艳艳10789323
于2020-05-11 18:31 发布 766次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-11 18:37
你好,同学。
借 固定资产 160万
贷 固定资产清理 25万
银行存款 135
相关问题讨论
你好,同学。
借 固定资产 160万
贷 固定资产清理 25万
银行存款 135
2020-05-11 18:37:04
你好,把房租连同税费一并记入管理费用即可。借管理费用 贷银行存款。
2020-07-06 10:17:26
你好,做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
您好
借:银行存款
贷:其他应付款-法人
还钱的时候可以网银转账
2022-01-14 15:31:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李艳艳10789323 追问
2020-05-11 18:39
陈诗晗老师 解答
2020-05-11 18:42