送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-11 18:37

你好,同学。
借 固定资产  160万
贷 固定资产清理    25万
银行存款  135

李艳艳10789323 追问

2020-05-11 18:39

老师,法人的机械实际未入公司账面的,这个差额25万可以计入其他应付款法人来冲平吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-11 18:42

你这是法人的旧设备,不好意思,看错
计其他应付款处理

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相关问题讨论
你好,同学。 借 固定资产 160万 贷 固定资产清理 25万 银行存款 135
2020-05-11 18:37:04
你好,把房租连同税费一并记入管理费用即可。借管理费用 贷银行存款。
2020-07-06 10:17:26
你好,做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
您好 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 还钱的时候可以网银转账
2022-01-14 15:31:14
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